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Miso27
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Message par Miso27 Ven 10 Jan - 15:14

BONJOUR A TOUS

J'ai reçu une facture I.A.M et j'ai constaté que le montant dû est de : 0,00 DH, Ils ont mentionné que
le montant des paiements par avances et notes de crédit à déduire

Ils nous ont également envoyé le relevé de compte suivante:

Total non Echu =0.00Dh
Avoirs = 6700.00Dh
Avance = 0.00Dh
Total général TTC = - 6700.00Dh


Ma question est la suivante :est ce que je dois la comptabiliser comme avoir sur le compte du fournisseur pour le solder ? Ou quoi ? merci
Isam
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Message par Isam Lun 13 Jan - 12:01

Miso27 a écrit:BONJOUR A TOUS

J'ai reçu une facture I.A.M et j'ai constaté que le montant dû est de : 0,00 DH, Ils ont mentionné que
le montant des paiements par avances et notes de crédit à déduire

Ils nous ont également envoyé le relevé de compte suivante:

Total non Echu =0.00Dh
Avoirs = 6700.00Dh
Avance = 0.00Dh
Total général TTC = - 6700.00Dh


Ma question est la suivante :est ce que je dois la comptabiliser comme avoir sur le compte du fournisseur pour le solder ? Ou quoi ? merci



Bonjour,
Si vous avez résilié le contrat vous pouvez demander le remboursement.
Sinon vous pouvez acheter un autre service.
Dans le deuxième cas en comptabilité vous devez comptabiliser le paiement comme une avance.
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