BONJOUR A TOUS
J'ai reçu une facture I.A.M et j'ai constaté que le montant dû est de : 0,00 DH, Ils ont mentionné que
le montant des paiements par avances et notes de crédit à déduire
Ils nous ont également envoyé le relevé de compte suivante:
Total non Echu =0.00Dh
Avoirs = 6700.00Dh
Avance = 0.00Dh
Total général TTC = - 6700.00Dh
Ma question est la suivante :est ce que je dois la comptabiliser comme avoir sur le compte du fournisseur pour le solder ? Ou quoi ? merci
J'ai reçu une facture I.A.M et j'ai constaté que le montant dû est de : 0,00 DH, Ils ont mentionné que
le montant des paiements par avances et notes de crédit à déduire
Ils nous ont également envoyé le relevé de compte suivante:
Total non Echu =0.00Dh
Avoirs = 6700.00Dh
Avance = 0.00Dh
Total général TTC = - 6700.00Dh
Ma question est la suivante :est ce que je dois la comptabiliser comme avoir sur le compte du fournisseur pour le solder ? Ou quoi ? merci
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